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A D Q U I S I C I O N E S |
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Número de contrato |
TEDF/SA/LPN/007/09 |
| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
| Fecha del contrato |
28 DE AGOSTO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
DATACROM, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato |
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS |
| Monto total de la contratación |
$122,368.05 |
| Plazo de ejecución |
TRES AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
SUPERVISÓN DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Vinculo | |
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Número de contrato |
TEDF/SA/LPN/006/09 |
| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
| Fecha del contrato |
28 DE AGOSTO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
LD I ASSOCIATS, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato |
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO |
| Monto total de la contratación |
$1’220,139.65 |
| Plazo de ejecución |
TRES AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
SUPERVISÓN DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Vinculo | |
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Número de contrato |
TEDF/SA/LPN/005/09 |
| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
| Fecha del contrato |
28 DE AGOSTO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
NEXTIRAONE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato |
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RED ACTIVO LAN |
| Monto total de la contratación |
$4’871406.00 |
| Plazo de ejecución |
TRES AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
SUPERVISÓN DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Vinculo | |
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Número de contrato |
TEDF/DRMS/AD/040/09 |
| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
28 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
ESTRATEGÍA EMPRESARIAL EN TI, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato |
ADQUISICIÓN DE LA SUITE DEL SOFTWARE WIN PAQ EMPRESARIAL |
| Monto total de la contratación |
$68,818.88 |
| Plazo de ejecución |
01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | |
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Número de contrato |
TEDF/DRMS/AD/039/09 |
| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
18 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
POLARITEC, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato |
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOSQUITEROS EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PELÍCULA REFLECTA PLATA EN VENTANAS Y LIMPIEZA PROFUNDA DE ALUMINIO Y VIDRIOS |
| Monto total de la contratación |
$97,584.40 |
| Plazo de ejecución |
01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | |
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Número de contrato |
TEDF/DRMS/AD/038/09 |
| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
04 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
NICOLÁS AGUSTÍN MURILLO ESCUTIA |
| Objeto del contrato |
ADQUISICIÓN DE 500 MOCHILAS BACK PACK CON EL LOGO INSTITUCIONAL |
| Monto total de la contratación |
$60,662.50 |
| Plazo de ejecución |
01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
SUPERVISÓN DE LA ENTREGA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN |
| Vinculo | |
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Número de contrato |
TEDF/DRMS/AD/037/09 |
| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
27 DE NOVIEMBRE DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
EDICIONES GRAFICAS Z, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato |
ADQUISICIÓN DE 800 AGENDAS 2010 |
| Monto total de la contratación |
$128,800.00 |
| Plazo de ejecución |
17 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
SUPERVISÓN DE LA ENTREGA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN |
| Vinculo | |
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Número de contrato |
TEDF/DRMS/AD/036/09 |
| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
04 DE NOVIEMBRE DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato |
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SERVIDORES DE RED LAN SOLUCIÓN DE CONSOLIDAIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| Monto total de la contratación |
$2’558,078.54 |
| Plazo de ejecución |
TRES AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
SUPERVISÓN DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Vinculo | |
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Número de contrato |
TEDF/DRMS/AD/035/09 |
| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
01 DE OCTUBRE DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V.. |
| Objeto del contrato |
ADQUISICÓN DE MODULOS OPERATIVOS |
| Monto total de la contratación |
$172,500.00 |
| Plazo de ejecución |
01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
SUPERVISÓN DE LA ENTREGA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES |
| Vinculo | |
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Número de contrato |
TEDF/DRMS/AD/030/09 |
| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
24 DE JULIO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato |
ADQUISICÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
| Monto total de la contratación |
$181,294.33 |
| Plazo de ejecución |
24 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | |
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Número de contrato |
TEDF/DRMS/AD/029/09 |
| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
24 DE JULIO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato |
ADQUISICÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA; MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
| Monto total de la contratación |
$256,858.51 |
| Plazo de ejecución |
24 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | |
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Número de contrato |
TEDF/DRMS/AD/028/09 |
| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
24 DE JULIO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
V.L. COMERCIALIZADORA DE PAPELERÍA Y COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato |
ADQUISICÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA; MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
| Monto total de la contratación |
$46,664.13 |
| Plazo de ejecución |
24 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | |
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Número de contrato |
TEDF/DRMS/AD/027/09 |
| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
29 DE JULIO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
C. FRANCISCO RESENDIZ FLORES |
| Objeto del contrato |
ADQUISICÓN DE BATERIAS DOBLES DE ESTANTES ESQUELETO |
| Monto total de la contratación |
$145,590.00 |
| Plazo de ejecución |
30 AL 31 DE JULIO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | |
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Número de contrato |
TEDF/DRMS/AD/025/2009 |
| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
20 DE JUNIO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
GRUPO VKW INGENIERÍA, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato |
ADQUISICÓN DE BATERIAS PAR NO BREAKS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN |
| Monto total de la contratación |
$81,895.36 |
| Plazo de ejecución |
12 AL 30 DE JUNIO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | |
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Número de contrato |
TEDF/DRMS/AD/023/2009 |
| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
12 DE JUNIO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
ISRAEL VARGAS CHÁVEZ |
| Objeto del contrato |
ADQUISICIÓN DE 28 CUBIERTAS DE CRISTAL RECOCLADO PARA MESAS DE MADERA |
| Monto total de la contratación |
$17,312.10 |
| Plazo de ejecución |
12 AL 30 DE JUNIO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | |
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Número de contrato |
TEDF/DRMS/AD/020/2009 |
| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
21 DE MAYO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
INSTALANET, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato |
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS |
| Monto total de la contratación |
$172,327.50 |
| Plazo de ejecución |
21 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
RELACIÓN DE MATERIAL ENTREGADO |
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Número de contrato |
TEDF/DRMS/AD/014/2009 |
| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
29 DE ABRIL DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
INDUSTRIAS JAFHER, S.A DE C.V. |
| Objeto del contrato |
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PISO SEXTO DEL TRIBUNAL Y SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LA MESA MODULAR DEL PLENO |
| Monto total de la contratación |
$1’370,015.70 |
| Plazo de ejecución |
29 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
SUPERVISÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | |
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Número de contrato |
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| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
01 DE ABRIL DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
ISRAEL VARGAS CHÁVEZ |
| Objeto del contrato |
ELABORACIÓN DE 30 MESAS DE CRISTAL RECICLADO DE PUERTAS Y VENTANAS OBTENIDO CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REDISEÑO DEL EDIFICIO SEDE |
| Monto total de la contratación |
$70,725.00 |
| Plazo de ejecución |
16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
SUPERVISÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo |
PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL TEDF. |
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Número de contrato |
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| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
26 DE MARZO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
CICOVISA, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, Y PARA EL PROCESAMIENTO DE BIENES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE GRABACIÓN |
| Monto total de la contratación |
$673,678.21 |
| Plazo de ejecución |
DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL 26 DE MARZO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
RELACIÓN DE MATERIAL ENTREGADO |
| Vinculo | |
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Número de contrato |
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| Categoría del contrato |
ADQUISICIÓN |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
16 DE MARZO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
EFECTIVALE, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato |
ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA |
| Monto total de la contratación |
$371,332.50 |
| Plazo de ejecución |
16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
FORMATO DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA |
| Vinculo | |
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